Vào số dư ban đầu trả trước tiền hàng của các nhà cung cấp

  • 1. Chức năng
      Cập nhật số tiền trả trước hoặc chưa phân bổ hết cho các nhà cung cấp khi chưa nhận hoặc chưa nhận đủ hóa đơn từ nhà cung cấp.
      Sử dụng trong trường hợp có theo dõi chi tiết thanh toán theo từng hóa đơn.

  • 2. Menu thực hiện
      Chức năng này thực hiện tại menu:
    • Mua hàng\Số dư ban đầu\Vào số dư ban đầu trả trước tiền hàng của ncc.
    • Màn hình hiển thị danh sách các khoản (phiếu chi) số dư ban đầu trả trước tiền hàng:

      Màn hình cập nhật số dư ban đầu trả trước tiền hàng của ncc:

      Các trường thông tin gồm có: Mã ĐVCS (mã đơn vị cơ sở), ngày c.từ (ngày chứng từ), số c.từ, mã ncc (mã nhà cung cấp), diễn giải, tk c.nợ (tài khoản công nợ), tk đ.ứng (tài khoản đối ứng), tiền (số tiền trả trước hoặc số tiền chưa phân bổ hết).
      Lưu ý: phụ thuộc vào tài khoản công nợ theo dõi theo đồng tiền nào để nhập số tiền cần theo dõi theo đồng tiền đó.

  • 3. Các chức năng khi vào số dư ban đầu trả trước tiền hàng của ncc
      Khi làm việc với mục vào số dư ban đầu trả trước tiền hàng của ncc thì có các chức năng sau: mới, sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.
      Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

      Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.


  • 4. Import số dư ban đầu các khoản trả trước tiền hàng của các nhà cung cấp


Xem thêm

Vào số dư ban đầu của các đối tượng công nợ.
Vào số dư ban đầu của các hóa đơn
Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel
Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.