Vào số dư ban đầu của các hóa đơn phải thu

  • 1. Giới thiệu chung
      Vào số dư ban đầu của các hóa đơn phải thu chưa thanh toán hết.
      Sử dụng trong trường hợp có theo dõi chi tiết thanh toán theo từng hóa đơn.
      Lưu ý:
    • Vào số dư ban đầu của các hóa đơn độc lập với số dư ban đầu của các đối tượng và tài khoản công nợ. Không có kết chuyển số dư công nợ hóa đơn sang công nợ khách hàng hay công nợ tài khoản.
    • Chỉ phải nhập một lần khi bắt đầu sử dụng chương trình.

  • 2. Menu thực hiện
      Thực hiện tại menu:
    • Bán hàng\Số dư công nợ\Vào số dư ban đầu của các hóa đơn.
    • Màn hình hiển thị danh sách số dư ban đầu của các hóa đơn chưa thanh toán hết.

      Màn hình cập nhật số dư ban đầu của các hóa đơn:

      Các trường thông tin gồm có: Mã ĐVCS, ngày hđ (hóa đơn), số hđ, mã khách, tk c.nợ (tài khoản công nợ), diễn giải, tiền trên hđ VND, tiền đã thu VND, tiền còn lại phải thu VND, mã đ/k tt (thanh toán), hạn tt.

  • 3. Hướng dẫn chung về vào số dư ban đầu của các hóa đơn
    Khi làm việc với mục vào số dư ban đầu của các hóa đơn thì có các chức năng sau: mới, sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

    Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

    Hướng dẫn sử dụng một số các chức năng chung này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.


  • 4. Import số dư ban đầu của các hóa đơn từ tệp exel


Xem thêm

Vào số dư ban đầu của các đối tượng công nợ
Vào số dư ban đầu nhận trước tiền hàng
Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel
Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.