Vào số dư ban đầu nhận trước tiền hàng

  • 1. Giới thiệu chung
      Chức năng: Cập nhật số tiền (phiếu thu) nhận trước (hoặc chưa phân bổ hết) của khách mua hàng khi chưa xuất hóa đơn (hoặc chưa xuất hết) cho khách hàng.
      Sử dụng trong trường hợp có theo dõi chi tiết thanh toán theo từng hóa đơn.
      Menu thực hiện:
    • Bán hàng\Số dư công nợ\Vào số dư ban đầu nhận trước tiền hàng .
    • Màn hình hiển thị danh sách các khoản (phiếu thu) số dư ban đầu nhận trước tiền hàng:

      Màn hình cập nhật số dư ban đầu nhận trước tiền hàng:

      Các trường thông tin gồm có: Mã ĐVCS, ngày c.từ (chứng từ), số c.từ, mã khách, diễn giải, tk c.nợ (tài khoản công nợ), tk đ.ứng (tài khoản đối ứng), tiền VND (số tiền ứng trước hoặc số tiền chưa phân bổ hết).

  • 2. Các chức năng khi vào số dư ban đầu nhận trước tiền hàng
    Khi làm việc với mục vào số dư ban đầu nhận trước tiền hàng thì có các chức năng sau: mới, sửa, xem, kết xuất ra excel và các tùy chỉnh.

    Các chức năng hiển thị trên thanh công cụ hoặc dùng phím nóng.

    Hướng dẫn sử dụng một số các chức năng chung này xem tại Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.


  • 3. Import số dư ban đầu các khoản nhận trước tiền hàng


Xem thêm

Vào số dư ban đầu của các đối tượng công nợ
Vào số dư ban đầu của các hóa đơn phải thu
Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel
Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu.